pojanko
26.10.15,12:01
Sme OZ - neplatca DPH a poskytli sme reklamu neplatcovi DPH - eshop, ktory sidli vo Velkej Britanii.
Nas klient z VB nie je registrovany platca DPH a my mame sice pridelene IC DPH ale iba na ucely posielania suhrnnych vykazov o DPH.

Prosim poradte mi ako vypisat spravne fakturu ako aj vykaz nakolko s tym neviem pohnut. Treba to v tomto pripade vobec evidovat vo vykaze, ked ani jeden z nas DPH neplati?

Dakujem
Soňa K
27.10.15,09:38
Zavolaj na infolinku Finančnej správy do BB, budú mať z Teba radosť.
amera
28.10.15,23:12
musíš sa registrovať podľa §7 tu odpoveď z finančnej správy:
v prípade, ak ide o poskytnutie napr. reklamnej služby pre zdaniteľnú osobu, tak ide o službu ktorej sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. To zn., že v prípade, ak ide o poskytnutie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a tieto služby dodá tuzemská zdaniteľná osoba zdaniteľnej osobe z iného členského štátu, tak miestom dodania takejto služby je členský štát, kde je odberateľ služby usadený. Z uvedeného vyplýva, že daň z poskytnutej služby sa uplatní v členskom štáte odberateľa (bez ohľadu na to, kde sa táto služba fyzicky vykoná), to zn., že tuzemský poskytovateľ služby vyfakturuje predmetnú službu bez uplatnenia dane a príjemca služby z iného členského štátu (zdaniteľná osoba) si musí dodanú službu sám zdaniť. Dodanie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte sa uvádza do súhrnného výkazu. Pred poskytnutím tejto služby je tuzemská zdaniteľná osoba povinná registrovať sa podľa § 7a zákona o DPH.
V daňovom priznaní k DPH sa toto dodanie sa neuvádza.
Osoby registrované podľa § 7 a §7a zákona o DPH nemajú povinnosť podávať kontrolný výkaz.