dee_d_lady
21.12.15,18:07
Dobrý deň,
mám trošku zmätok v prijatých faktúrach od nášho prenajimateľa a prosím o radu v účtovaní.

14.10. sme platili nájomné 3000 EUR za obdobie 9-12 mesiac (na základe zmluvy o prenájme)

Začiatkom decembra mi prišla faktúra s údajmi
Dátum vystavenia: 15.10.2015
Dátum vzniku daň. povinnosti: 15.10.2015
Fakturujeme Vám prijatú platbu za nájom........3000 EUR s DPH(+ rozpis DPH)
Celkom na úhradu.......................................3000 EUR

Teraz 21. decembra mi prišla druhá faktúra s údajmi
Dátum vystavenia: 4.12.2015
Dátum vzniku daň. povinnosti: 4.12.2015
Fakturujeme Vám na nájom........... 3000 EUR s DPH (+ rozpis DPH)
prijatá platba..............................-3000 EUR s DPH (+ rozpis DPH)
Súčet položiek..............................základ 0 EUR, DPH 0 EUR, Celkom 0 EUR
Spolu na úhradu............................0 EUR

Do KV dávam iba faktúru z 15.10.? Nechápem prečo je v tejto prvej faktúre suma na úhradu 3000 EUR, keď už platbu obdržali a faktrujú "prijatú platbu za nájom".

Ďakujem za rady.
Jarka 1
21.12.15,18:13
Ak príjemca plnenia dostal faktúru vyhotovenú k prijatej platbe a táto platba predstavovala 100 % ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne v ďalšom zdaňovacom období dostal faktúru vyhotovenú o dodaní tovaru alebo služby, uvedie príjemca plnenia v príslušnom zdaňovacom období len faktúru k prijatej platbe (prijatú faktúru o dodaní tovaru alebo služby už v kontrolnom výkaze neuvádza). Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia