monika.a
14.01.16,07:49
Aký je správny postup ak s.r.o. dostala od účtovnej firmy faktúru za spracovanie DPH za mesiac december. Na faktúre je dátum vystavenia aj dodania 11.1.2016 platiť sa bude teda v januári. Môže s.r.o. túto faktúru evidovať a dať do nákladov v januári alebo cez ID do decembra, ale aj tak to bude pripoč.položka k ZD keďže bola uhradená až v januári.
cacka
14.01.16,07:45
Treba účtovať do roka 2015 cez ID: 518/326 a v roku 2016 na faktúre 326/321.
A nechápem prečo by to mala byť prip.položka? Veď to nie je poradenstvo, ani právna služba...teda dúfam, že predpokladám správne.
babi2
14.01.16,07:54
monika.a
14.01.16,07:54
aj účtovné aj právne služby ak nie sú zaplatené do konca roka tak sú pripočítateľnou položku k ZD platí od 1.1.2015
cacka
14.01.16,07:57
Fíha tak to som nevedela. Ja som myslela, že len poradenstvo a právne služby. Vďaka za info.
karakul
14.01.16,07:57
Viď ustanovenia postupov účtovania k nevyfakturovaných dodávkam, k závierkovým účtovným prípadom,....
Alebo staršie príspevky tu na Porade - každoročne desiatky rovnakých alebo podobných otázok...
Zdá sa mi divné, že účtovná firma má problém so zaúčtovaním svojej vlastnej faktúry (...s.r.o. dostala od účtovnej firmy faktúru za spracovanie DPH za mesiac december...)
mirhu
21.01.16,13:33
a čo služby typu - prenájom priestorov na podnikanie?