dianka.sz
18.01.16,07:59
Mám taký problém, robím účtovníctvo pre FO, platca DPH...v roku 2014 kúpil stroj na leasing, podľa splátkového kalendára mu dávam mesačné splátky do daňového priznania DPH /odpočet DPH z mesačnej splátky/. Nedávno som ho zaregistrovala na stránku leasingovej spoločnosti aby som vedela ľahšie skontrolovať zaplatené splátky. Zistila som, že požiadal o zmenu splátkového kalendára v júli 2015, ale mne to neoznámil, takže mesačné splátky som mu dávala do KV podľa starého spl.kalendára. Mám takú otázku? Ako to opraviť? Podám za každý jeden mesiac dodatočné DP, alebo vyčíslim rozdiel základu a DPH a interním dokladom dám do decembrového DP k DPH.
Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi rada, keď mi poradíte...
kn-alka
18.01.16,07:00
opravuješ po mesiacoch.... ako chceš uviesť svoj ID v decembri v KV?
dianka.sz
18.01.16,07:03
VS je ten istý za každý jeden mesiac
kn-alka
18.01.16,07:06
... a ty si uplatníš v decembri niečo, čo druhá strana neodviedla - hneď vyskočí rozdiel.

Preto treba opraviť po mesiacoch, leasingovka tiež odviedla daň po mesiacoch - tam sa to spáruje
dianka.sz
18.01.16,07:15
leasingovka oviedla daň každý mesiac podľa nového spl.kalenára je podľa starého...aj tak to vyskočí nie?
kn-alka
18.01.16,07:17
a práve preto to treba opraviť :)
dianka.sz
18.01.16,07:27
Ďakujem:-)