dalilada
05.06.06,14:24
Milí poraďáci,
ako účtujete faktúry, ktoré sú aj zároveň pokladničnými dokladmi - faktúry METRO, COCA-COLA a pod.? Dávate ich medzi prijaté faktúry a účtujete cez 321 alebo priamo do pokladničných dokladov a 211?
Ak by som ich účtovala pre zjednodušenie len cez 211 a upravila to v interných smerniciach, bolo by to O.K. ?
Už vopred ďakujem.
KvetkaK
05.06.06,12:31
Je to v poriadku, ked to davas priamo cez pokladnicne doklady. Ja v tom nevidim problem, nevznikol Ti ziaden zavazok.
lenkak
05.06.06,16:28
Faktúry, ktoré zaplatím v hotovosti, ale majú iný dátum splatnosti ako je vystavená dávam do knihy faktúr - 321.
Tie čo majú rovnaký deň splatnosti aj vyhotovenia a aj ich v ten istý deň uhradím cez pokladňu tak ich dávam rovno cez pokladňu ako hotovostný nákup - 211.
Faktúry, ktoré majú rovnaké dátumy, ale napr. na PPD od nich majú iný dátum, tie tiež dávam do knihy faktúr - 321.
dalilada
06.06.06,06:44
Ďakujem za rady. Robím to tak, len občas ma chytí záchvat, keď chcem mať všetko prerfektne a potom to zbytočne komplikujem.