Dašena O.
04.02.16,09:05
Predávame tovar, ktorý sme si objednali z inej firmy-účt. 504/321, predaj-tovar sme dali do obchodu inej firmy 326/504, a každý mesiac podľa predaja 504/326 a 311/604.
Je to tak správne? A ako sa to bude účtovať na konci roka??
Nikto nevie poradiť??
KloferHladny
12.02.16,10:09
nie je to dobre. Ak účtuješ "B", potom máš len pomocnú evidenciu (sklad)komisného tovaru a na ňom eviduješ čo si dodala (príjem na komisný sklad) a čo sa predalo (predaj z komisného skladu) na to čo sa za mesiac predalo vystavíš faktúru 311/604. Koncový a počiatočný stav zásob účtuješ na konci roka 132K/504K Suma1 a 504K/132K Suma2 Kde "K" je príslušný komisný sklad, Suma1 je stav na konci UO, Suma2 stav na začiatku UO.
Ak účtuješ "A", potom môžeš účtovať o komisných dodávkach napr 139a/132a a 132b/139a kde 139a je vyrovnávací účet prevodiek do komisu, 132a "vlastný sklad" 132b "komisný sklad". Mesačné hlásenie zaúčtuješ 504b/132b a faktúru 311/604. Inventúra na komisnom sklade buď dokladová (potvrdenie od odberateľa o stave zásob) alebo fyzická (kontrola zásob uňho na sklade)