Gabriela29
06.02.16,18:52
V aktualnom roku viem len priblizne predpokladat vysku faktury za vedenie uctovnictva. Fakturu s realnou vyskou dostanem az po skonceni aktualneho roka. Ako spravne zauctovat takuto situaciu? Dakujem
Tweety
06.02.16,18:06
Ak ju dostaneš napr. v 1. mes. 2016 , vieš už výšku nákladu, do r. 2015 .cez ID zaúčtuješ 518/326.
Sarlotka
06.02.16,22:07
518/323, pripocitatelna polozka k ZD
karakul
07.02.16,08:00
.... dľa mňa rezerva to môže byť iba v prípade, ak neobdrží faktúru (nedozvie presnú sumu) do termínu podania DP. Inak 326, alebo i 321- ak je to takto riešenie v IS.
Pripočítateľnosť je samozrejmá.
Sarlotka
07.02.16,10:20
podla mna je to 323, pretoze na účte 326 nevyfakturovana dodavka sa uctuje vtedy ak dodanie bola zrealizované do konca roka t.j. do 31.12. (doslo k dodavke sluzby)
Tweety
07.02.16,10:24
nie, už samotný názov účtu je nevyfakturované dodávky, práve tam teda patria
cacka
07.02.16,11:36
tiež som za 326
Sarlotka
07.02.16,11:44
ak dojde k dodavke do 31.12. a do terminu na podanie DP mam fakturu súhlasim s uctom 326, ale uctovnictvo nie je spracovane k 31.12. v tomto termine je nerealne aby bola zaslana uctovna zavierka a preto ja zastavam nazor ze v zmysle definicii týchto uctov v postupoch uctovanie ide o rezervu
karakul
07.02.16,12:20
... podľa tejto tvojej teorie ak dostanem DF od T-Mobile za obdobie 8.12.-07.01 tak danú faktúru musím účtovať ako rezervu, lebo k 31.12. nedošlo k dodávke... (aj účtovníctvo za december som už spracovával aj v decembri a dokončil som ho až v januári)
KEJKA
07.02.16,13:03
súhlasíms odpoveďami, len miesto "do termínu na podanie DP" by som dala do ukončenia spracovania dokladov. Resp. aký termín na podanie DP máš na mysli?
Oficiálny 31.3. je nemysliteľný, interný napr. 28.2. tiež nesedí.
Ja spracúvam doklady do 31.1. uplne maličké firmy a DPPO+RUZ podávam k dátumu napr. 10.2.2016. Väčšie, resp. problémvé firmy spracúvam do 28.2. a DPPO+RUZ zostavím k 3.3.
takže faktúry evidujem ako faktúry do termínu spracúvania dokladov, ako nevyfakturované dodávky, ak aspoň tie faktúry mám v ruke ale sú vystavené v januári.
Rezervy odhadnem na dodávky, o ktorých vieme, resp. s dodávateľmi firma odkomunikuje fakturáciu a účtujem ak rezervu.
karakul
07.02.16,13:07
áno, máš pravdu - správny termín podľa postupov účtovania má byť "do dňa zostavenia účtovnej závierky" - a samozrejme ju musím zostaviť do termínu na podanie DP
Sarlotka
07.02.16,13:27
no tie spoje do 31.12. predsa dodane boli... a za odbobie 1.1.-7.1. uctujem ako NBO... (abstrahujem od aktualnych moznosti neuctovania casoveho rozlisenia vzhladom k zatriedenie UJ ) myslim ze pri tychto uctoch je vzdy polemik a polemik aj na porade sa najdu, ja zastavam nazor ze faktura za uctovnictvo december a zostavenie UZ sa uctuje na ucte 323...
Sarlotka
07.02.16,13:32
karakul
07.02.16,13:56
... nikomu nepopieram jeho názor ani nezakazujem ním sa riadiť... ale na záver - prečítaj si niečo o upravujúcich účtovných závierkových operáciach.... REZERVA JE NEURČITEJ VÝŠKY - tu výška je deklarovaná faktúrou - a treba mať v prvom rade na zreteli, že ide o správne vykázanie údajov vo výkazoch k účtovnej závierke, a nie to, či som mal doklad j deň pred 31.12. alebo 1 deň po...
Sarlotka
07.02.16,14:25
áno samozrejme súhlasim s tebou, je to moj nazor, vzdy su to len nase nazory na vyklad zakona...


v tychto komentoch sa mi neda zvyraznovat text, ak by sa dal zvyraznila by som "obstarany do dna, ku ktoremu sa zostavuje UZ"..a preto moj nazor...


§50 opatrenia
(6) Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Sarlotka
07.02.16,14:27
kejka tiez pouziva rezervu, aspon tak pise :)
karakul
07.02.16,14:39
... odpoviem ti takto: keď sme podliehali auditu a podľa zmluvy podľa čiastka fixne daná, tak ani vtedy sme neúčtovali o rezerve na audit, ale o nevyfakturovanej dodávke na audit, lebo bola známe presná výška budúcej fakturácie... bolo to požiadavka aj audítorov - lebo vo výkazoch účet 326 má inú vypovedaciu schopnosť ako účet 323... a iste uznáš - ani audit sa nemohol fyzicky dodať do 31.12. auditovaného roka.
ale už fakt končím....
Sarlotka
07.02.16,14:50
mam rada na porade (kedysi ich tu bolo viac) plodne diskusie, som velmi rada, ze sme popisali nase nazory.. myslim, ze o tom ma byt porada...:)
karakul
07.02.16,15:01
... žial, Porada už je o niečom inom - všimni si tie dokola sa točiace rovnaké otázky - ani toľko námahy si nedajú pýtajúci, aby si prezreli príspevky za daný deň! a o úrovní niektorých odpovedí radšej pomlčím....
Sarlotka
07.02.16,20:46
ja som ich s chutou vzdy citala, vela som sa vdaka nim naucila, jeden cas som bola na porade zavisla, hltala som vase prispevky..:) super su tu rozobrane rozne infosky v starsich prispevkoch ..:)