n7a7s7t7a7
07.02.16,13:05
Nájom za 12/2015 a uhradený v 1/2016 môžem celú sumu zaúčtovať na 381 a v januári ju zaúčtovať do nákladov? alebo je len jediná možnosť ju pripočítať k HV v daňovom priznaní? nie je to jedno?
Tweety
07.02.16,12:09
381 to sú náklady BO a nájom za dec. tam nepatrí, takže ten je nesprávny. Správny je účet 518.
n7a7s7t7a7
07.02.16,12:13
A nie je iná možnosť ho zaúčtovať, len aby som ho nemusela pripočítať v danovom?
Tweety
07.02.16,12:14
nie je
n7a7s7t7a7
07.02.16,12:16
a ako to je ked FO platí nájom za pôdu FO platí tu tiež podmienka zaplatenia?
karakul
07.02.16,13:03
Účtovať treba podľa ustanovení zákona o účtovníctve a postupov účtovania.
Daňové priznanie vypracovať podľa ustanovení zákona o dani z príjmov...
To, či je alebo nie je určitý náklad zaplatený, nemá vplyv na metodiku účtovania, a zároveň tým nie sú dotknuté ustavenia ZoDP týkajúce sa úpravy základu dane...