uctoeva
09.02.16,08:40
Ako by ste postupovali v takomto prípade? Dnes mi prišla faktúra od dodávateľa: Dátum vystavenia 31.12.2015 aj dodanie služby 31.12.2015. Zároveň prišiel dobropis k uvedenej faktúre s dátumom vystavenia aj dodania 1.2.2016 .Viem, že by som mala spraviť dodatočné DPH a zároveň vo februári odviesť DPH . Nechať to tak, alebo robiť opravu
Adiks
09.02.16,18:55
Ak sa faktúra v decembri vystavila omylom, tak podať dodatočné daňové priznanie DPH za december 2015, do ktorého je treba zahrnúť aj dobropis, pretože v tomto prípade je dátum dodania dobropisu tiež 31.12.2015, lebo je totožný s dátumom dodania omylom vystavenej faktúry.
Orsz
09.02.16,20:48
Ťažko povedať, či išlo o mylné vystavenie faktúry. Dobropis môže znamenať zrušenie dodávky, takže dátum 1.2.2016 je v poriadku. Čo sa týka faktúry s dát.dodania 31.12.2015 - tam by som podala asi dodatočné DPH. No nie vždy platí, že ak príde faktúra po zdaň.období do ktorého patrí, aj keď je to posledný 12.mesiac, že sa musí urobiť DDPH, bývajú aj prípady, že na faktúru sa príde aj v marci alebo apríli, či neskôr nasledujúceho roka a podľa zákona ju je možné uplatniť aj vtedy, keď sa zaúčtuje, aj keď je to nasl.účtovný rok.