zuzana
02.11.04,13:08
Pri zahraničných došlých faktúrach-samozdanenie je potrebné účtovať o DPH 343AE/343AE, alebo sa to účtovať do denníka v podv.účt.nemusí?Je nejaké nariadenie, či to treba účtovať na 343, alebo to stačí len evidovať?Ďakujem za Vaše odpovede. :)
MirkaV
02.11.04,12:40
ja neúčtujem, ale mám podrobnú evidenciu
zuzana
03.11.04,06:18
Prosím vyjadrite sa viacerí.... :o
rene
03.11.04,06:37
Ja to účtujem, aby som to mala zachytené v položkovom protokole, ten mám vždy priložený ku konkrétnemu priznaniu a viem, ktorý riadok priznania sa z čoho skladá.
ZuzanaA
03.11.04,07:29
Ja tiež účtujem DPH pri samozdanení, zdá sa mi to tak prehľadnejšie.
Hanka
03.11.04,07:35
Ja tiez uctujem DPH pri kazdej fakture 343-A/343-A. Mam to podchytene pri kazdej fakture a je to prehladnejsie.
zuzana
03.11.04,07:42
Keď to účtujete na základe fa máte tam dva dátumy, napr. 8.5.2004 zaúčt.náklad(prišla fa z tovarom) 504/321 a 4.5.2004(vystav.fa)zaúčtovaná DPH 343AE/343AE??????Alebo to účtujete na základe interného dokladu?
Dada
03.11.04,07:56
Keď to účtujete na základe fa máte tam dva dátumy, napr. 8.5.2004 zaúčt.náklad(prišla fa z tovarom) 504/321 a 4.5.2004(vystav.fa)zaúčtovaná DPH 343AE/343AE??????Alebo to účtujete na základe interného dokladu?
Tovar + záväzok účtujem vo faktúre a DPH účtujem v internom doklade, samozrejme každý s takým kurzom, akým treba. Program mi to prakticky rozúčtováva sám.