klerak
23.02.16,07:55
Čo prosím s neuplatnenou dphčkou na výstupe?
Přišel doklad – faktúra, u ktorej nebudeme nárokovať dph, lebo faktúra je vystavená zle, dodavateľ nechce prerobiť, tak dáme dph do nákladov a faktúru zaplatíme.. ten istý dodavatel nám vystavil aj dobropis.. čo s neuplatnenou dphčkou na výstupe? Kam s ňou? ďakujem
kn-alka
23.02.16,06:57
aký výstup, stále hovoríš o "prišlej" faktúre - takže vstup
klerak
23.02.16,07:15
máme aj dobropis... tam je prece výtup
kn-alka
23.02.16,07:23
nie vyslovene výstup, len mínusová hodnota na vstupe, dobropisy predsa nezaraduješ medzi vyšlé faktúry, majú vlastnú kolonku v DPH aj v KV
kn-alka
23.02.16,07:24
DPH z dobropisu treba zaplatiť, eviduje sa v tom období, kedy bol dobropis obdržaný, nezáleží na tom, akého obdobia sa týka.
klerak
23.02.16,07:42
tak tam nemusím riešit dph? dám to celé do nákladov, kam patrí aj dodaná dobropisovaná služba?
klerak
23.02.16,09:33
a keď nám ten doklad nenáleží.. iba sa to prefakturuje, aj faktúra aj dobropis? cez 395.. 600 vč. DPH 395/321, -200 vč. DPH 395/321... sa vyfakturuje na subjekt, ktorému to náleží.. ktorému bola služba dodaná.. 400 EUR 311/395... a u príjemca 400 5xx/321 bez nároku.. to nejde takto?
klerak
23.02.16,09:37
dbp bol obdržaný v dobe, kedy spoločnosť, na kterú je vystavený už neexistuje.. aj vystavený bol v dobe, kedy už neexistovala..