andy24
17.03.16,09:47
Sú vstupenky na medzinárodnú výstavu (v rámci oblasti podnikania spoločnosti), ktorej sa zúčastnili spoločníci s.r.o. daňovo uznateľnými nákladmi?
Ktoré ďalšie náklady v súvislosti s takouto pracovnou cestou spoločníkov si môže s.r.o. dať do účtovníctva (listok na vlak/ letenku/ ubytovanie/ vstupenky/ výdavky na jedlo)? Spoločníci nie sú zároveň zamestnanci.
Dav
17.03.16,09:37
Ak je predmet podnikania v priamej súvislosti so zameraním výstavy, tak áno. Ak boli aj vystavovatelia, áno. Cestovné náhrady sa urobia ako zamestnancom, pre účely zákona o CN sa považujú za ZC aj spoločníci. Ak predmet výstavy nesúvisí s predmetom činnosti, tak náklady na prac.cestu účtovať ako nedaňové položky.
andy24
17.03.16,10:11
Ďakujem za odpoveď. Predmet podnikania sro priamo súvisí s danou výstavou. Sro nie je vystavovateľom a spoločníci sú iba návštevníci výstavy.
Znamená to teda, že treba spraviť Cestovný príkaz pre spoločníkov a potom na základe neho je možné dať do účtovníctva sro ako daňové výdavky aj výdavky napríklad za ubytovanie (bloček resp. faktúru z hotela)? Spoločníkom sa nebude nič preplácať, kedže výdavky môžu hradiť priamo z firemnej platobnej karty.
Dav
17.03.16,10:20
Ak sú doklady vystavené na firmu-ubytovanie, tak potom netreba robiť cesťáky, ale na 518 služby - ubytovanie, vstupenky
andy24
17.03.16,10:34
Ok, rozumiem. A pokiaľ je nejaký výdavok dokladovaný bločkom z pokladne (napr. tie vstupenky) a nie na faktúru tak cesták treba? Lebo bloček ako taký nie je vystavený ani na firmu ani na osobu.
veronikasad
17.03.16,10:37
stravu nedoporučujem platiť firemnou kartou, lebo sú obmedzené limity v zmysle zákona o cestovných náhradách, v závislosti od dlžky trvania prac.cesty - nech si vystavia cesťák.
andy24
17.03.16,10:45
Ďakujem za upozornenie, teraz mi však ide hlavne o tie vstupenky, cestovné lístky a ubytovanie.
andy24
17.03.16,12:40
Vstupenky na výstavu boli zakúpené priamo z účtu firmy. Na vstupenkách je však základ dane, česká DPH a suma spolu, všetko v CZK. Môžem to dať na 518 ako daňový výdavok celé alebo len ten základ dane a českú DPH ako nedaňový výdavok?