stdr
07.04.16,10:38
Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o radu ako zaúčtovať faktúru a dobropis. Je to väčšia suma, aby som neurobila chybu...

faktúra 15.3. z Nemecka na náhradné diely 111 = 10.000 EUR
doprava, zabalenie = 200 EUR

Sú to náhradné diely, ktoré sme nepoužili, následne vrátili do Nemecka

náhr. diely boli vrátené 31.3. do Nemecka, 5.4. vystavili dobropis
111 = - 10.000 EUR

Otázka znie, ako mám zaúčtovať dopravu, ktorú budeme platiť?

Faktúra bude vo výkaze DPH a v kontrolnom výkaze v 03/2016 a dobropis v 04/2016?

Ďakujem za odpoveď.
evuš
07.04.16,08:42
Ja dopravné a balné dávam normálne k sume materiálu /ja účtujem spôsobom B, takže to dávam hneď na 501/...takže by som zaúčtovala na 111 = 10 200,-€ ...áno Fa bude v 03/16 a dobropis sa účtuje ku dňu, kedy bol prijatý, takže ten pôjde do 04/16
stdr
07.04.16,08:47
Áno, keby sa materiál spotreboval, tiež by som dala na 111 a potom na 501. Lenže celý materiál sa vrátil, to by mi zostalo na 111. A neviem či 501 spotreba je správne, keďže ide len o prepravné a balné.