Micuke
14.04.16,13:37
Ak RZD za rok 2015 vykonám bývalému zamestnancovi až vo mzde za 4/2016 a je to súčasne až potom, ako sme už poslali ročné hlásenie o zúčtovaných preddavkoch dane za rok 2015, treba prepracovať celé ročné hlásenie so všetkými zamestnancami alebo dá sa to urobiť nejako jednoduchšie len za tohto zamestnanca?
veronikasad
14.04.16,11:40
§ 38 Ročné zúčtovanie

...

(6) Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu (§ 32a) a daňový bonus alebo jeho časť (§ 33) do výšky ustanovenej týmto zákonom. O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo sa uplatní postup podľa § 35 ods. 7. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) postupoval podľa § 36 ods. 5, zníži odvod preddavku na daň (dane) aj o sumu daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7. Správca dane použije postup podľa § 40 ods. 8. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) a ktorý postupoval podľa § 32a ods. 5, zníži odvod preddavkov na daň (dane) aj o sumu zamestnaneckej prémie najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7.
Micuke
14.04.16,11:53
Zamestnancovi vychádza dosť vysoký preplatok dane- cca 900,-€, pracoval celý rok 2015 a poberal DB na 2 deti. V poriadku by malo byť, že ten preplatok mu vo mzde za 4/2016 vyplatíme. Stále ale neviem, aký vplyv to má na ročné hlásenie o zúčt. preddavkov dane, ktorý už bol zaslaný...ako ho opraviť? Alebo bude v ročnom hlásení za rok 2016?
veronikasad
14.04.16,11:58
Ak si preplatok vyplácala v apríli, prejaví sa ti v Prehlade za mesiac apríl a v Hlásení za rok 2016. V Hlásení za rok 2015 iba v zozname zamestnancov, ktorým bolo RZD vykonané, ak si ho vykonala pred generovaním Hlásenia za rok 2015.
Micuke
14.04.16,12:11
Potom ale na daňovom úrade bude zamestnanec figurovať ako taký, ktorému nebolo za rok 2015 vykonané ani RZD ani nepodal DP .....alebo zle uvažujem?
veronikasad
14.04.16,12:12
Kedy si robila RZD - pred alebo po generovaní Hlásenia za rok 2015 ? Ak pred, máš ho predsa v zozname zamestnancov, ktorým RZD bolo vykonané.
Micuke
14.04.16,12:14
práveže nemám, až potom....
KEJKA
14.04.16,14:11
Hlásenie musí byť prepracované. Poznám len opravné, dodatočné a vždy je to komplet.so všetkými zamestnancami.
Hlásenie väčšinou generuje program, takže nevidím na tom nič zložité.
veronikasad
14.04.16,14:41
Prečo ? Veď RZD sa nusí vykonať do 31.3. a termín na podanie Hlásenia je 30.4. Ako píše Kejka, musíš podať dodatočné Hlásenie za rok 2015. To, že preplatok budeš vyplácať až v mzde za 04/2016 nijako nesúvisí s povinnosťou dodržať lehotu na vykonanie RZD (31.3.)
Micuke
15.04.16,07:50
Ďakujem.