corvatan
02.05.16,14:36
V marci sme namiesto preplatku vyúčtovali nájomcovi nedoplatok za energiu. Teraz mu vystavíme dobropis, ale zároveň potrebujeme stornovať vyúčtovaný nedoplatok. Musíme opravovať celé DPH za mesiac marec, alebo stačí dvakrát urobiť dobropis. Ako sa to správne uvedie v kontrolnom výkaze k DPH?
Ďakujem.
Sarlotka
02.05.16,15:31
dph vyporiadate podaním dodatočného dph priznania a v KV idú opravné fa v čase prijatia(ak nejde o opravu prvotne chybne zadanych udajov z prijateho/vystaveneho dobropisu)... vid medoticky pokyn https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2014/2014_06_23_vykazovanieudajov.pdf
Orsz
04.05.16,07:15
Ak ste urobili nesprávne vyúčtovanie, stačí teraz, keď sa prišlo na to, že má byť iné, urobiť dobropis vo výške, ktorý bude zahŕňať aj storno nedoplatok a zároveň správny preplatok po vyúčtovaní - stačí 1 dobropis.