sybila3
19.06.06,11:45
Ahojte, mám takýto problém:
Minulý rok nám fakturovala nemecká firma fa s dph, ktoré mali byť bez dph, na ktoré si robíme samozdranenie.
Účtovníčka minulý rok si to nejako nevšimla, až teraz ked sme mali daňovú kontrolu a hrabali sa v dokladoch sme si to všimli. Na základe toho nám nemecká firma vrátila zaplatenú dph v eurách na účet. Ako to mám zaúčtovať? Poradí niekto?
Milan Benka
19.06.06,13:10
Do výnosov na 648AE
sybila3
19.06.06,16:25
Takže zaúčtujem len 221200/648200? Lebo akurát teraz sa hrabem v papieroch a poslal nám Abrechung-neviem čo to je a suma rozpísaná z jednotlivých faktúr koľko euro dph. Aj to treba niekde zaúčtovať?
díky
sybila3
19.06.06,17:50
Súrne by som potrebovala poradiť, či ten Abrechnung treba niekde zaúčtovať, myslím, že nie medzi faktúry...díky čakám
Milan Benka
19.06.06,17:56
Abrechnung je vyúčtovanie. Jedná sa o opravu pôvodných fa, môžme ho považovať za dobropis a zaúčtovať ho.
sybila3
19.06.06,18:04
Takže to môžem dať medzi prijaté faktúry ako dobropis, a suma pôjde mínusom? Ale je to oprava z minulého roku, ktorý som ja neúčtovala. Alebo môžem to urobiť tak, že ten Abrechnung si založím a zaúčtujem len 221/648?
dík
Milan Benka
19.06.06,18:15
Takže to môžem dať medzi prijaté faktúry ako dobropis, a suma pôjde mínusom? Ale je to oprava z minulého roku, ktorý som ja neúčtovala. Alebo môžem to urobiť tak, že ten Abrechnung si založím a zaúčtujem len 221/648?
dík

§75 ZDPH
(7) Každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, sa považuje za faktúru. Tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry. Dokladom, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru, môže byť aj súhrnná faktúra vystavená podľa odseku 1.

Keďže ABRECHNUNG spĺňa dikciu zákona, doporučujem ho zaúčtovať ako dobropis.
To, že min. obdobie účtoval niekto iný na to nemá vplyv.
Účtovanie v "banke" nedoporučujem, tam by som účtoval max. úroky a poplatky ( čo sa týka tried 5 a 6)
sybila3
19.06.06,18:21
Ale v banke to musím zaúčtovať, lebo tie eurá nám boli vrátené na účet.
Dobropis som ešte neúčtovala, takže neviem, či má byť plusom alebo mínusom. Inak ďakujem za odpoveď
Milan Benka
19.06.06,18:23
Ale v banke to musím zaúčtovať, lebo tie eurá nám boli vrátené na účet.
Dobropis som ešte neúčtovala, takže neviem, či má byť plusom alebo mínusom. Inak ďakujem za odpoveď

V banke účtujete úhradu dobropisu 221AE/321AE

Dobropis 321AE/648AE
..................../343AE

K môjmu predchádzajúcemu príspevku:
Banku samozrejme účtovať, každý jeden pohyb, ale účtovanie 221/6.., alebo 5../221 by som použil iba v prípade poplatkov, nákladových úrokov a výnosových úrokov.
sybila3
19.06.06,18:33
Ďakujem za rozpísanie, už mi je to zrozumiteľné. Ale neviem prečo si myslím,že dobropis sa účtuje mínusom? Ešte to by som potrebovala vedieť, či + alebo -.
ď
Milan Benka
19.06.06,18:38
Ďakujem za rozpísanie, už mi je to zrozumiteľné. Ale neviem prečo si myslím,že dobropis sa účtuje mínusom? Ešte to by som potrebovala vedieť, či + alebo -.
ď

Dobropis účtujete 321 / xxx +

ak to soft neumožňuje, tak xxx/321 -
sybila3
19.06.06,18:45
Ďakujem za vysvetlenie.
sybila3
10.07.06,17:22
Chcela by som sa ešte vrátiť k tomu dobropisu, keď mi umožnuje soft mínus, tak čo dám xxx/321 -, 501-spotreba materiálu, keďže tie prijaté fa boli za materiál?
Potom by to malo byť 501AE/321200 a suma napr. 16.000 bude mínusom.
A úhrada z Bu bude 221200//321200?