Timush
09.05.16,22:39
Pekny den, chcela by som sa opytat, ako mam postupovat v nasledovnom pripade:
Mesacny platca DPH A fakturoval Platcovi DPH B. Dodanie bolo 25.3.2016 ale firma A vystavila fakturu 06.04.2016 - splna podmienku do 15 dni. ALE. K tejto fakture som sa dostala az teraz pri uctovani stvrteho mesiaca, kedze "vsak datum vystavenia je stvrty mesiac". Kontrolny vykaz dph i danove priznanie dph bolo tym padom podane v stvrtom mesiaci za marec bez tejto faktury. Co mam robit? Dakujem velmi pekne za vsetky rady, ja som bezradna. Ak podam teraz opravne bude pokuta? Za marec sme mali NO aj ked zaratam tuto fakturu, stale vyjde NO.
Happy1
10.05.16,04:44
Podať dodatočné DP k DPH,ak je to vaša vystavená faktúra, DPH musíte za daný mesiac 03/2016 priznať a aj doplatiť ak vznikne povinnosť.
Timush
10.05.16,05:12
Povinnost nevznikne stale mi ostane nadmerny odpocet. A neviete ako je to s pokutou? V akej vyske by mohla byt? A dakujem velmi pekne.
evuš
10.05.16,06:52
..pokuta nebude...
Timush
10.05.16,06:57
Ďakujem :) Upokojili ste ma.
alicacka
10.05.16,07:14
Súhlasím, v každom prípade treba podať dodatočné DP. Inak, výška pokuty závisí vždy od závažnosti "prešľapu". Mne sa stalo, že klient neodovzdal faktúru a pri úhrade som prišla na to, že ešte jedna faktúra musí byť. Preto sme podali dodatočné DP. Mali sme doplatiť nejakých 140 Eur a pokuta bola okolo 20 Eur.