ZuzanaA
13.05.16,12:38
Chcem Vás poprosiť o radu. Začala som účtovať v novom programe, kde mi pri zadávaní DF z EU alebo aj tuzemske fa s prenosom daňovej povinnosti, síce faktúru správne zaradí do evidencie DPH, vstup aj výstup, ale vôbec neurobí zápis na 343? (MD/D) Je to ok? Stačí mať faktúru iba zaevidovanú v evidencii DPH a neúčtovanú na účte 343? Ďakujem.
Tweety
13.05.16,10:40
NIe je to správne. Musíš mať účtovný zápis.
ZuzanaA
13.05.16,10:41
Ďakujem, zdalo sa mi to divné, v tej firme od ktorej máme program tvrdia, že netreba...
juzek691
13.05.16,10:48
To snad nemyslis vazne, že ked ti pride fa zo zahranicia, tak uctujes DPH.
ZuzanaA
13.05.16,10:53
Úplne vážne to myslím. 343AE/343AE - niečo sa ti nezdá?
juzek691
13.05.16,10:56
ja som v zivote take uctovanie nerobil, ked pride fa zo zahranicia tak uctujem 5,,/321 a nic viac
Tweety
13.05.16,10:57
nerobíš samozdanenia? a keď na odpočet nie je nárok? ako potom dph odvedieš?
juzek691
13.05.16,11:02
a kedy to je?
Tweety
13.05.16,11:13
pozri §49
juzek691
13.05.16,11:18
99% pripadov z §49 je tuzemsko
Tweety
13.05.16,11:20
ale môže byť taký prípad
juzek691
13.05.16,11:31
vtedy to zauctujem cez ID a hotov, ale aby som kazdu fa s prenosom uctoval 343/343 je podla mna blud a softwer to ani niekdy neumoznuje, lebo vyhodi, že oba strany maju rovnaky ucet a potom namiesto 5/321 by trebalo uctovat 5/321, 343/395 a 395/343 co je uz totalny blud
mariapol
06.02.17,11:31
Metodický postup správnosti účtovania existuje? Tuzemské samozdanenie: 343140/343140 alebo 343140/3XX a 3XX/343140. V druhom prípade by mi nebolo jasné to to 3XX na aký účet?