diuska1
21.05.16,10:44
Ahojte,
prosím vás o radu ohľadom účtovania. Je mi jasné, že keď sa stáva živnostník platcom dph a podá žiadosť o registáciu oneskorene (viac ako 30 dní), musí podať mimoriadne daňové priznanie, v ktorom si vysporiada daň. Chcem sa opýtať ako v praxi vypočítať jeho daňovú povinnosť z vystavených faktúr za toto obdobie keď už mal byť platcom. Z celkovej sumy vypočítam daň spôsobom - suma/120*20 ale čo s tým? Urobím opravné faktúry kde rozčlením pôvodnú sumu, a zašlem odberateľovi, alebo ako? Ďakujem za všetky odpovede