Marcela Hudecová1
27.05.16,12:34
Firma s.r.o., mesačný platca dph, vystavil v 2/2016 faktúru na výroba a montáž regálového systému s dph. Mala byť vystavená bez dph - prenos daň.povinnosti. Ako to opraviť? aký postup?
Tunco
27.05.16,10:42
Podľa môjho názoru dodatočným daňovým priznaním. Pozor však na to, že aj príjemca tej faktúry v tom prípade musí podať dodatočné DP.
Marcela Hudecová1
27.05.16,10:51
OK, ale oprava konkrétnej faktúry alebo dobropis do mája a nová faktúra do februára alebo? ako
kvetinka909
31.05.16,06:19
Ty si dáš dobropis a novú faktúru do 2/2016 - dodatočné DP, KV 5/2016 a tvoj odberateľ si dá opravu, novú faktúru aj KV 5/2016. Mala som podobný prípad, opravovala som faktúru do roku 2014 a zisťovala som to priamo na DÚ.
Marcela Hudecová1
02.06.16,05:35
dakujem:)
Yuya
09.06.16,11:04
A nemal by aj odberatel urobit dodatocne DP k DPH za 02/16? Ved si odpocital DPH, na ktoru nemal narok? Co sa tyka KV suhlasim.
dana11
07.07.16,11:46
Stalo sa mi teraz to isté....poprosím vás, robili ste dobropis a novú faktúru alebo storno pôvodnej a novú ? Ď.