beh
23.06.16,11:13
Prosím o radu do akého oddielu KV DPH máme zaradiť vyšlé faktúry vystavené do zahraničia (EÚ) : 1/ pre firmu neplátcu DPH a 2/ pre fyzickú osobu občana???
Je to v 1/ oddiel A1 ? a v druhom prípade 2/ oddiel D2 ???? Teda tak ako keby sme to predávali do tuzemska??? Prosím súrne, vopred dakujem
Tweety
23.06.16,09:15
Žabinka
23.06.16,09:35
ja myslím že to je tak ako píšeš:
1/ pre firmu neplátcu DPH - A1 - aj neplatiteľ DPH je zdaniteľná osoba, má pridelené IČO, DIČ..
2/ pre fyzickú osobu občana - D2
základné pojmy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/zakladne-pojmy