VieraM
24.06.16,19:18
Prosím o radu
Naša organizácia má organizačnú zložku v ČR. Ja účtujem materskú firmu tu na Slovensku.
Prosím o radu ako mám účtovať doklady organizačnej zložky. Tieto mi posiela OZ mesačne.
Mám tie doklady riadne zaradiť do svojho účtovníctva ?
Stačí keď si účty rozdelím analytikou ?
Akým kurzom budem mesačne účtovať ?
Na konci roka mám tie doklady prepočítať kurzom k 31.12.?
Kurzové rozdiely budú daňovo uznané ?
Prosím o konkrétne rady čo mám dodržať a ako presne postupovať.
Ďakujem za každú radu. Našla som tu viacero príspevkov ale sú dosť starého dáta.
Ďakujem za každú radu
KEJKA
24.06.16,18:01
postupy sa výrazne nemenili.
Podľa našej legislatívy sa každý doklad účtuje aktuálnym kurzom daného účtovného prípadu.
Účty analyticky členené pre OZ môžu, ale nemusia stačiť. Ja mám nastavené stredisko OZ, takže aj výkazy sa vygenerujú osobitne za OZ-ku.
Áno, prekurzovať treba k 31.12., KR sú daňovo uznané.
VieraM
25.06.16,11:17
Ešte poprosím o jednu radu. Pri účtovaní dokladov OZ budem postupovať tak ako tu na SR ? Teda napríklad 501/321, 311/602
a podobne ? Podľa vášho príspevku staršieho dáta uvádzate že materská firma si obraty prenesie mesačne cez 395.
Prosím veľmi napíšete mi nejaký konkrétny účtovný prípad.
OZ je pre mňa niečo nové tak som vďačná za radu.
KEJKA
26.06.16,08:24
ja som dokonca jednu OZ preniesla do SR firmy priemerným kurzom za rok, áno, použila som spojovací účet 395..
Ale legislatíva určuje tak, ako som napísala v odpovedi.