tibor1000
18.07.16,19:27
Prosim Vas, ked sa firma -neplatca DPH v tuzemsku, registrovala pred prijatim sluzby za platcu DPH podla § 7, sluzbu samozdani,poda danove priznanie DPH, podava aj kontrolny vykaz..?
dakujem za odpoved
dakujem za odpoved
zk24
18.07.16,18:15
"Táto povinnosť sa vzťahuje na platiteľov DPH, teda osoby registrované pre DPH v zmysle § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH (nevzťahuje sa na osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH)"
Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph
Iba vas opravim, nepouzivajte vyraz "platitel dph". Vy nie ste platitel, ale osoba registrovana pre dan.
Ak sa mylim, prosim, opravte ma.
Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph
Iba vas opravim, nepouzivajte vyraz "platitel dph". Vy nie ste platitel, ale osoba registrovana pre dan.
Ak sa mylim, prosim, opravte ma.
tibor1000
18.07.16,18:44
Ďakujem. Prosim Vas a ked platime dph za obdobie ked bol registrovany podla § 7 - april 2016, a potom maj jun 2016 je uz platitel DPH - platime to dvoma sumami? a VS je rovnaky,alebo..? od maja sme stvrtrocni platcovia DPH
zk24
18.07.16,18:58
Ak sa nemylim, tak pri prijaty sluzby podla §7a ste povinni podat Dp dph do 25 dni po skonceni kalendarneho mesiaca a v rovnakej lehote dan zaplatit. Takze za obdobie 04/2016, ked ste boli len registrovani podla §7a, by som.podavavala dp dph do 25.maja a aj uhradila. Ak ste od 1.maja platitelia podla §4, potom maj a jun do 25.jula...
Ja by som postupovala takto. Ci to je spravne, snad niekto potvrdi...pripadne opravi
Ja by som postupovala takto. Ci to je spravne, snad niekto potvrdi...pripadne opravi
tibor1000
18.07.16,19:04
ano,lenze my sme to neskoro zistili,ze mame tu jednu fakturu na registraciu podla § 7a,takze teraz spolu s DPH za 2. Q robime 2 danove DPH,tak riesime uhradu..
zk24
18.07.16,19:28
Ak by som to chcela mat vsetko spravne, tak by som podala dve rozne danove, ale nevyhla sa pokute, a podala / uhradila to takto:
podla §7a
- zaskrtavate v hlavicke tlaciva ze ste "ina osoba registrovana pre dan",
-Obdobie mesiac: 042016
-Vs 1100042016
A ako za platitela:
-Zaskrtavate ako platitel
-Obdobie stvrtrok 2/2016
-Vs 1100422016
podla §7a
- zaskrtavate v hlavicke tlaciva ze ste "ina osoba registrovana pre dan",
-Obdobie mesiac: 042016
-Vs 1100042016
A ako za platitela:
-Zaskrtavate ako platitel
-Obdobie stvrtrok 2/2016
-Vs 1100422016
tibor1000
18.07.16,19:47
super,dakujem! a kolko je pokuta za nepodanie danoveho DPH v lehote ?
zk24
18.07.16,19:58
30€ - 16.000€.