ivka 27
20.07.16,10:44
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať že ked odberateľ (neplatca DPH) s registráciou na daň podľa §7a nakupil tovar z CR tiez registrovanou v CR (osobne zakupil v CR tovar) a nezaplatil dan na SR ani v CR a bývala účtovnícka nezauctovala dan v prijatej fakure ktora bola vystavena bez DPH v roku 2015. Bolo to az teraz zistene a danove priznanie bolo odoslane aj schvalená účtovná závierka.
Preto by som sa chcela spýtať ako urobit dodatocne danove priznanie z prijmov PO. A ako z schvalenou UZ.
Dakujem