Monita
21.07.16,14:41
Firma je platiteľ DPH. Objednala si reklamu u Google. Prišla nám FA s DPH 0 ( VAT 0 ) ako to funguje prosím? DPH priznám z celkovej sumy 500 je to 100 eur a potom si ju môžem aj odpočítať? alebo ju musím odviesť finančnej správe?
Consultix
21.07.16,13:25
Ak je firma platitelom podla par. 4 ZoDPH, tak najprv samozdanenie v prislusnom mesiaci a potom odpocet (ak je naklad danovo uznatelny) najneskor v poslednom zdanovacom obdobi prislusneho roka.
Monita
21.07.16,13:33
a ak to bolo minulý rok a samozdanenie bolo, ale sa neodpočítalo, ale odviedlo, tak opravné DP z DPH?
Consultix
21.07.16,14:58
Ano. Ak sa ten omyl stal viackrat, tak vsetko si odpocitat v DDP za december a tym sa poda len jedno DDP.
Monita
21.07.16,15:08
jedná sa o 4 daňové priznania z roku 2015. Ako sa dá urobiť 1 DDP v decembri?
Consultix
21.07.16,15:12
Vid posledna veta:
§ 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Monita
21.07.16,15:20
a nie je lepšie dať opravné za každé zvlášť ?
Consultix
21.07.16,15:28
Osobne by som dal (pre lepsiu prehladnost), ale vacsina sa snazi eliminovat pocet dodatocnych priznani, preto som tu uviedol ako altrenativu :)
Monita
21.07.16,17:40
milionkrat ĎAKUJEM za pomoc :-*
Consultix
21.07.16,18:18
aj nabuduce :)
Eva M
22.07.16,07:18
ja mám faktúru za službu z EU vystavenú v 6/2016 za službu z 10/2015, musím podať DDP za 10/2015 kde uvediem vstup aj výstup? Ďakujem
Monita
30.07.16,19:54
mohla by som sa ešte opýtať, ako je to pri nákupe služieb z USA? mám nárok na odpočet DPH? dostala som FA bez DPH. Ani neviem, či tam nejakú DPH majú ....