Ingrid Ondruskova
28.09.16,09:10
dnes vystavujeme predfaktúru na zákazníka. Jedná sa o kšeft, kde ostrá fa bude vystavená až o mesiac. Jedná sa o zakázkovú výrobu, tá záloha ...resp. predfaktúra slúži na to, aby bolo jasné, že zákazník "necukne" Robíme to takto prvýkrát.....sme kvartálny platca DPH, ja to chápem tak, že predfakt. rieši len tok peňazí a nemá s DPH /zatiaľ/ nič spoločné, čiže ak o mesiac vystavím ostrú VF v plnej čiastke aj s vyčíslenou DPH potom sa tým budem zaoberať v hlásení DPH za IV.Q 2016???? Je tak??? Ďakujem.....
Dav
28.09.16,07:23
§ 73 Zákona o DPH, povinnosť vystaviť faktúru je 15 dní od prijatia platby (písm. b)
Ingrid Ondruskova
28.09.16,07:42
ďakujem..budeme sa snažiť dodržať termín 15 dní!!! .a čo to rozhranie kvartálov??? peniaze od zákazníka na PROFORMA FA mi prídu na účet napr. 30.9.2016 a ostrá VF bude....mám pravdu???odvedená DPHčka /ostrú VF vystavím napr. 10.10.2016/ voči štátu vo výkaze ma trápi teda až za IV.Q 2016???
Tweety
28.09.16,08:00
Ingrid Ondruskova (Dnes 10:42) ďakujem..budeme sa snažiť dodržať termín 15 dní!!! .a čo to rozhraniďakujem..budeme sa snažiť dodržať termín 15 dní!!! .a čo to rozhranie kvartálov??? peniaze od zákazníka na PROFORMA FA mi prídu na účet napr. 30.9.2016 a ostrá VF bude....mám pravdu???odvedená DPHčka /ostrú VF vystavím napr. 10.10.2016/ voči štátu vo výkaze ma trápi teda až za IV.Q 2016???

Nie, nie, nesprávne. Dph odvedieš z prijatej platby v septembri, takže bude v DPH za 3.Q..
kn-alka
28.09.16,08:13
1. zálohová faktúra bez DPH - 09/2016
2. po prijatí platby vystavíš faktúru na zálohu s DPH - 09/2016
3. vyúčtovacia faktúra bude ponížená o sumu z druhej faktúry s rozpisom bez DPH + DPH - 10/2016

Príklad:
1. záloha 120 €
2. vyúčtovanie DPH: bez DPH 100 + DPH 20 spolu 120€ - DPH odvedieš
3. vyúčtovacia faktúra spolu 360 €
rozpis DPH: 300 + 60 = 360 €
odpočítana záloha: -100 + -20 = -120 €
odvedieš 60-20= 40 €
Ingrid Ondruskova
28.09.16,08:29
ďakujem, ďakujem....takto po lopate mi to lepšie lezie do gebule!!!!