Soňula
10.11.16,10:21
Dobrý deň,
sme mesačný platcovia DPH. Na faktúre za telefon sú nasledovné dátumy:
Dátum dodania: 8.11.2016
Dátum vystavenia: 8.11.2016
Zúčtovacie obdobie: 1.10. - 31.10.2016
Do ktorého mesiaca mám faktúru zaradiť? Do októbra, alebo až novembra? Pletie má ten "dátum dodania" , akože toto je dátum dodania tej služby?
Ďakujem.
Tweety
10.11.16,09:23
Nárok na odpočet dph je možný najskôr dátumom dodania, teda 8.11., hoci zaúčtovať do nákladov ju môžete už aj v októbri.
promont maja
11.11.16,05:00
.. pripájam sa týmto k Tweety a pre úplnosť uvádzam:

§ 19, ods. 3 zákona o DPH
d) sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu, 6a) za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; táto výnimka sa nevzťahuje na opakovane poskytované elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi poskytované elektronické služby, ak daň z týchto služieb je povinný platiť príjemca služby,