Jan Hrach
10.11.16,16:13
Zdravím, obdržali sme prvý krát faktúru, kde znelo, prenesenie daňovej povinnosti. Dodávateľ je zo SR. Vystavil FA bez dph, čo je samozrejme. Mám zadať faktúru do nášho ekonomického softveréru aj s dph, že to samozdaním?(FA bola napr. za 100 € DPH 0 €). Ako sa to prejaví v kontrolnom výkaze DPH? ĎAKUJEM VÁM....
avalik
10.11.16,15:55
aky soft?
zk24
10.11.16,16:03
Preco prenos ?
1maaja
10.11.16,16:10
Ak tam bolo uvedene prenos danovej povinnosti, zrejme ide o stavebne prace, trieda F. To si treba overit. Moze ist este o pripad, ked dodavatel dodava tovar pod SK40..... Tam je tiez prenos. Faktura bude v sume 100 eur zaklad + k tomu doratas 20% dph. Dph odvedies a zaroven odpocitas. Uvedena fa bude v casti B kontr.vykazu
Jan Hrach
11.11.16,06:23
prenos, pretože to boli stavebné práce
Jan Hrach
11.11.16,06:24
čiže mal by som mať DPH aj na vstupe, aj na výstupe?
1maaja
11.11.16,06:53
Ano. DPH na výstupe určite. A na vstupe tiež, ak je to aj odpočít.DPH. Takže dopad na daňovú povinnosť je 0,00 eur. Je to podobné ako nadobudnutie tovaru z EU. Nenapísal si ale, či stav.práce alebo tovar. Tie stavebné práce treba pre istotu overiť podľa zatriedenia FS.
Jan Hrach
11.11.16,06:59
sú to stavebné práce trieda F a na faktúre je: osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar alebo služba dodaná (§69 ods. 12 písm.j.)
1maaja
11.11.16,07:20
DPH odviesť na výstupe a odpočítať na vstupe. Zákon § 69 ods.12 písm. j - platí od 1.1.2016.