Jan Hrach
25.11.16,07:34
Prosím Vás o radu. Vystavím v účtovníctve interný doklad, kde je suma 20% daňovo neuznané telefonne poplatky. Do akého odielu kontrolného výkazu DPH sa má ten ID zaradiť? Mňa to zaraduje do B3. Je to správne?
martinez
25.11.16,08:42
to Ta tam hadze preto, lebo to nedanovu cast preuctovavas internym dokladom.... podla mojho nazoru zdrojovy doklad pre DPH kontrolny vykaz je prijata faktura od Telekomu a ta by mala ist do B.2.... podla moho nazoru by sa mala celkova suma dph z fa hodit do stlpca "suma dane v eurach" a do stlpca "vyska odpocitanej dane v eurach" treba dat iba DPH z danovo uznanej casti telekom sluzieb.. to je moj nazor, aj ked to vacsina robi tak, ze do obidvoch stlpcov da len odpocitanu DPH
mondes
25.11.16,08:57
Nie, nedaňové výdavky vôbec nevstupujú do KV. Máš niečo zle nastavené, keď ti to tam program dáva.
amao
28.11.16,07:06
Podľa môjho názoru by si to mal dať do D2 lebo z nedaňových z ID
by sa mala odviesť DPH a keďže vo výkaze výstup nemáš kde inde
dať, patrí to do D2.