katarina77
29.11.16,13:53
29.11.2016 sme obdržali dobropis s dátumom 07.09.2015. Treba podať dodatočné daň.priznanie a KV DPH , alebo faktúru zaradiť do 11.2016? Obe firmy sme s SK DPH. Ďakujem
1maaja
29.11.16,14:15
Podla mojho nazoru dodat. DP a KV DPH. Neda sa to zaradit do r.2016. Mala som tiez taketo pripady a bolo mi z FS povedane, ze treba urobit dodat.
emma01
02.12.16,06:28
Pozri § 53 ods. 1 zákona o DPH. Pokiaľ ide o zákonný dobropis, teda je vystavený podľa § 25 ods. 1, účtuješ v tom období, kedy si dostala doklad o oprave základu dane.
Opravné faktúry sa v KV - odd. C1, C2 vždy uvádzajú v riadnom KV i keby si tieto uvádzala v dodat. daň. priznaní. Viď. poučenie a usmernenie k vypĺňaniu KV.
Soňa K
02.12.16,12:52
O akú sumu ide ?