simi182
06.01.17,07:51
Dobry den,

Chcela by som poprosit o radu ohladom uvedenia faktur za najom VZV (operativny leasing) v danovom priznani??

V decembri nam prisli faktury za najom VZV. Tieto faktury sa vsak budu hradit az teraz v januari - do 14.1.2017.

Mozme tieto faktury uviest v danovom priznani a kontrolnom vykaze za december, ktore sa bude podavat okolo 20.1.2017, alebo faktury treba vynat aj z priznania aj z kontrolneho vykazu???

Dakujem velmi pekne za radu.
Soňa K
06.01.17,12:55
Čo má DPH spoločné s dátumom úhrady ?
Orsz
06.01.17,19:43
Do DPH pôjdu v mesiaci, ktorý je tam uvedený ako deň dodania - ak je to december, tak pôjdu do decembra. Účtovanie bude tiež v decembri, ale keďže to nie je do 31.12. zaplatené, bude to pripočítateľná položka k základu dane za r. 2016, lebo je to viazané na podmienku zaplatenia. Ak to bude uhradené v r. 2017, tak potom keď budete robiť daňové priznanie za r. 2017, bude to odpočítateľná položka.