petkat
16.01.17,09:57
Dobry den,
prosim Vas pekne o pomoc.

1. Dostala som fakturu za prenajom kancelarie vystavenu 12/2016. Uhradena bola v roku 2017. Prosim Vas pekne o radu, ako zaúctovat takuto fakturu - uctovny predpis.
2. Uctuju sa aj naklady na uctovnictvo podla datumu uhrady?

Este som takto neuctovala. Bola by som Vam velmi vdacna, keby ste mi poradili. Dakujem
juzek691
16.01.17,09:33
Účtuješ normálne, iba v daň.priznaní to upravuješ ako odpočítateľnú položku.
JankaO
16.01.17,09:56
Pripočítateľnú.
juzek691
16.01.17,10:08
pardon, pravda pripocitatelnu
petkat
16.01.17,11:17
Dakujem za odpoved. Ak tomu spravne rozumiem, mam si vytvorit 518 analyticky ako nedanovu a nastavit smerovanie v danovom priznani ako pripocitatelnu polozku /r. 2016/? A ako to bude v roku 2017? Ja viem, ze je to zrejme jednoducha vec, ale ja si s tym naozaj neviem rady. Bola by som rada, keby ste mi mohli napisat konkretne uctovne predpisy. Dakujem pekne vopred.
Jarka 1
16.01.17,11:22
518 AU/321 2016 v DP pripočítaš
321/221 2017 v DP odpočítaš
juzek691
16.01.17,11:23
Účtuje sa to normálne na tie isté účty ako ostatné účtovné prípady. Veď pri účtovaní nikto nevie či tá ktorá faktúra bude alebo nebude do konca roka uhradená. Na konci roka si prejdete , ktoré faktúry nie sú uhradené a tie v daň.priznaní uvediete ako pripočítateľnú položku. V roku, v ktorom budú uhradené zase uvediete v odpočítateľných položkách.Nikde nie je napísané, že to musí byť hneď v nasledujúcom roku.
petkat
17.01.17,10:46
Dakujem pekne za pomoc.