mondes
03.02.17,11:24
Ahojte prosím Vás o radu. Neviem presne, ako v PU postupovať pri zaúčtovaní faktúry za vedenie účtovníctva (mojej faktúry) za mesiace október - december 2016. V PU účtujem prvý rok a všetko je pre mňa nové. Poradíte mi? napr. ak by som dnešným dňom, teda 03.02.2017 vystavila faktúru za október - december 2016, tak ako tú faktúru zaúčtujem u klienta v PU? Srdečná vďaka vám.
Tweety
03.02.17,10:47
Zásada opatrnosti podľa zákona o účtovníctve: náklady do r. 2016 cez ID 518/326. Potom účtovanie v r. 2017 326/321.
ZuzanaA
03.02.17,12:08
Upozorňujem na zmenu zákona o DP, tieto výdavky idú do daňovýcn nákladov až po zaplatení... Čiže ak neboli uhradené do 31.12.2016, nebudu daňovo uznané v roku 2016.
Pozrite napr.: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2950/category/dan-z-prijmov/article/danove-vydavky-po-zaplateni-2016.xhtml
mondes
03.02.17,18:06
Ďakujem Vám obom veľmi pekne. Teda ako vlastne tú faktúru zaúčtovať? Predpisy tak, ako napísala tweety a bude to pripočítateľná položka k ZD? Do ktorého riadku DP to pôjde? Srdečná vďaka.
Tweety
03.02.17,18:21
R. 140
mondes
03.02.17,19:54
Ešte k tomu účtovaniu. Do nákladov to pôjde až po úhrade. Ale ak ja v r. 2016 to zaúčtujem na 518 a pripočítam k ZD potom v r. 2017 ako to dám do N? Alebo sa to už nebude dať? Myslím konkrétne tú faktúru. Ďakujem pekne.
Tweety
03.02.17,19:57
Učtovanie som už napísala. Nákladom v r. 2016 ale dañ. uznaným až po zaplatení, teda v r. 2017.
mondes
03.02.17,20:52
Tweety, napíšeš mi prosím ťa, ako sa mi to premietne do daň. uznaných nákladov? Ved v r. 2017 to zaúčtujem na 326/321. Prepáč, ale ja tomu PU akosi nechápem.
Consultix
03.02.17,21:47
Ale to nic nemeni na tom, ze sa drzime casovej suvislosti a su to naklady roku 2016.
mondes
04.02.17,20:01
Tak ja tomu ale vôbec akosi nerozumiem.Sú to náklady r. 2016, aj sa to zaúčtuje na 518/326 ako náklad, ale sa to musí pripočítať k ZD. A čo potom v r. 2017? Akým zápisom to dostanem po úhrade do nákladov?
JankaO
05.02.17,09:59
V roku 2017 po úhrade už žiaden účtovný zápis nerobíš, bude to uvedené len v DP ako odpočítateľná položka... (v nákladoch aj keď nedaňových to je v roku 2016, čiže do nákladov sa to už neúčtuje. Upravuješ len výsledok hospodárenia v DP za r. 2017)
Tweety
05.02.17,10:18
Upravíš to v DP, tým, že to uvedieš do odpočít. položiek. Nemôžeš už o tom druhýkrát účtovať.
mondes
05.02.17,12:06
Ďakujem veľmi pekne.
Consultix
05.02.17,22:28
Nuz, musime sa zmierit s tym, ze uctovnictvo a danove priznanie maju nieco spolocne viacmenej len v casti F danoveho priznania :)
Ako pise Janka, musis si viest samostatnu evidenciu o tychto polozkach, ktore v jednom roku navysuju ZD z dovodu nezaplatenia a nasledne v roku uhrady ZD znizuju... To aby sme sa nenudili :)
mondes
11.02.17,09:40
Ďakujem a môžem vedieť, ako správne takúto evidenciu viesť? V PU som začiatočník, všetko je tu pre mňa nové. Môžem si urobiť napr. analytiku na 518? Alebo ako to robíš ty? Srdečná vďaka.