nika.sum
07.02.17,12:09
Pri inventarizacii som zistila, ze mame jednu zle vystavenu fakturu. Bola v nej odpocitavana zaloha, ale zaloha bola vsak uhradena dva mesiace predtým a bola z nej riadne odvedena DPH. Na vyuctovacej fakture je odpocitana iba celkova suma zalohy, ale DPH nebola ponizena o uz odvedenu ciastku. Ak to spravne chapem, toto nie je oprava zakladu dane podla §25 ZoDPH, je to oprava chyby vo fakture, takze staci ak klient opravi povodnu fakturu, zasle odberatelovi (ten nie je platitel DPH). Za obdobie keby bol datum danovej povinnosti poda moj klient dodatocne DP DPH. Uvazujem spravne? A este co kontrolny vykaz, na nete som citala, ze vraj nepodava dodatocny kontrolny vykaz za obdobie ktorého sa to tyka, ale az za obdobie kedy sme to zistili v casti C1. Mne sa to nezda, ved to potom nebude sediet....Nemal by tiez podat aj dodatocny kontrolny vykaz, kde budu opravene sumy? Dakujem vopred za odpoved.