Yvvetta
11.07.06,15:08
Brodila som sa po Porade, ale nenašla som odpoveď na môj problém.
Ak viete, prosím pomôžte mi.
Ide mi o účtovanie - prijatá platba pred dodaním služby.
Zákazníkom nevystavujem mesačne faktúry, ale ako prílohou zmluvy je splátkový kalendár.
Možno to poznáte. Väčšinou sa takto platia nájmy nebytových priestorov.
V spl. kal. mám vyčíslenú sumu bez DPH, DPH a sumu spolu.
Dátum dodania služby = dátum splatnosti.
Za mesiac 07/2006 podľa spl. kal. ( dátum dodania 10.07.2006) mám zaúčtované :
1000,00 311/602
190,00 311/343
Ale zákazník mi uhradí napr. 25. 06. 2006. Kvôli DPH som povinná vystaviť faktúru k prijatej platbe ( prijatá platba pred dodaním služby).
Vystavím vyšlú faktúru, kde opäť mám 1000,00 + 190,00. A to už vôbec neviem ako mám zaúčtovať.
Poradíte ?
Tweety
11.07.06,13:10
Brodila som sa po Porade, ale nenašla som odpoveď na môj problém.
Ak viete, prosím pomôžte mi.
Ide mi o účtovanie - prijatá platba pred dodaním služby.
Zákazníkom nevystavujem mesačne faktúry, ale ako prílohou zmluvy je splátkový kalendár.
Možno to poznáte. Väčšinou sa takto platia nájmy nebytových priestorov.
V spl. kal. mám vyčíslenú sumu bez DPH, DPH a sumu spolu.
Dátum dodania služby = dátum splatnosti.
Za mesiac 07/2006 podľa spl. kal. ( dátum dodania 10.07.2006) mám zaúčtované :
1000,00 311/602
190,00 311/343
Ale zákazník mi uhradí napr. 25. 06. 2006. Kvôli DPH som povinná vystaviť faktúru k prijatej platbe ( prijatá platba pred dodaním služby).
Vystavím vyšlú faktúru, kde opäť mám 1000,00 + 190,00. a to už vôbec neviem ako mám zaúčtovať.
Poradíte ? No áno, ak zaplatí vopred, tak vystaviť fa k prijatej platbe.
Yvvetta
11.07.06,13:13
Áno, to mi je jasné. Ale ako to mám zaúčtovať ?
4326
11.07.06,13:16
Ja by som to účtovala následovne:
25.06.2006 - prijatá platba - vystavím faktúru a zaúčtujem: 221/324, 343
Táto faktúra je len dokladom kvôli DPH a preto ju neúčtujem na 311.
Dňom podľa splátkového kalendára zúčtujem riadnu faktúru s prijatou zálohovou platbou: 324/311
Tweety
11.07.06,13:18
Áno, to mi je jasné. Ale ako to mám zaúčtovať ?Prijatý preddavok : 221/324
daňová povinnosť z prijatej platby 324/343.
Yvvetta
11.07.06,13:27
Twety, prosím ťa a tú daňovú povinnosť z prijatej platby 324/343 účtuješ ako ? Cez int.doklady ?

Mám zaúčtované :
Kalendár - zaúčtované 10. 07. 2006
1000,00 311/602
190,00 311/343
Prijatá platba 25.06.2006 : 1 190,00 221/324
Vystavená VF k prijatej platbe 25. 06. 2006 :
1000,00 ????
190,00 324/343

Asi tomu nerozumiem. Mohli by ste mi ta napísať - rozúčtovať po lapatisticky ?
4326
11.07.06,13:46
Ja by som faktúra považovala len za doklad na zaúčtovanie DPH čiže by som ju ako samostatnú faktúru neúčtovala:
Teda:
25.06 221/324 1190,00
26.06 vystavená faktúra - odúčtovanie DPH 324/343

10.07. zúčtovanie platby s riadnou faktúrou 324/311
DPH mám uplatnenú 6/06 a v 7/06 mám v evidencii DPH
+190 na základe faktúry - 190 na základe zúčtovanie platby
s faktúrou. Teda v júli neodvediem žiadnu DPH.

Takto mi to robí soft.
Yvvetta
11.07.06,14:07
Ďakujem 4326.
Už mám v tom jasnejšie.
Vyšlú fa, ktorú vystavím kvôli DPH už len zaúčtujem 324/343