tibor1000
31.03.17,12:54
Zdravím.
Prosím Vas,ked mzdárka spracuje HLASENIE za zamestnancov za rok 2016, v aprili 2017,aj to vyfakturuje.
Ja to zauctuje ako,do roku 2017 danovy alebo nedanovy naklad?
danove priznanie je uz podane, rezerva na toto nebola tvorena.
Dakujem za radu
Tweety
31.03.17,10:57
Klasicky ako službu. Daňovo uznanou sa stáva až po zaplatení. Takže ak bude v rovnakom roku aj zaplatená, v DP nebude pripočít. položkou.
mondes
31.03.17,11:00
Tweety, aj mňa to zaujíma. Daňovo uznanou sa stáva až po zaplatení, ale ak sa to týka r. 2016, tak by sa to malo zaúčtovať na 518/326 a mala by to byť pripoč. položka k ZD. Alebo nie? Ďakujem.
Tweety
31.03.17,11:01
Služba sa uskutoční v roku 2017. Nie je to dodanie r.2016.
tibor1000
31.03.17,11:10
no a ked uctujes decembrove podvojne uctovnictvo,uctujem vo februari 2016,to ale spada do nakladov roka 2016,nie? aj danove priznanie PO je dan.priznanie roka 2016,takze uctujem ako nedanovy naklad r,2016,a danovy je az po zaplateni v r.2017 nie ?
mondes
31.03.17,11:24
Presne, aj ja si to takto myslím. Preto som moju faktúru, vystavenú vo februári zaúčtovala podľa vyššie popísaného. Čo sa týka hlásení, tak ja za to zvlášť nefaktúrujem, robím to v rámci miezd, viem, že mám povinnosť podať hlásenie. A mzdy som všetky účtovala do r. 2016.
tibor1000
31.03.17,11:39
no a keby si mala taky problem,ze dostanes fakturu za mzdy az v aprili 2017,konkretne len za hlasenie roka 2016 ? TAK ako zauctujes..? lebo uz len do r.2017 to mozem zauctovat..:/