Benko
15.04.17,14:14
Potrebujem zaúčtovať výnosy do roku 2016 ale tak, aby to nebolo že vznikne povinnosť DPH v roku 2016 a faktúra bude vydaná v roku 2017.
KEJKA
15.04.17,18:04
potrebuješ kvôli zisku?
Nie je to jednoduché, dávaš málo informácií.
Niektoré výnosy sa tak dajú zaúčtovať, lebo súvisia s nákladmi 2016, ale dodanie a povinnosť fakturácie vznikne až v roku 2017. Zvyčajne sa však neúčtujú výnosy, ale tzv. nedokončená výroba. Dopad na HV 2016 by bol rovnaký.
Ovšem treba zvážiť, čo vlastne dodávate.
Benko
16.04.17,08:05
Áno, ide o zisk, nie kvôli úveru, ale chce byť každý rok v zisku. Má rozrobené katalógy na výrobky, je to na zmluvu od 6/2016 do 12/2016. Katalógy odovzdal v decembri podľa plánu, ale podľa zmluvy môže fakturovať až po schválení katalógov odberateľom. To ešte nemá, lebo zapracováva pripomienky odborníkov. Fakturovať bude až tak v apríli. Druhá strana má účtované náklady cez 326, preto ma napadlo, či by sme my nemohli účtovať cez 385 výnosy. Neviem ako vnímať tú 385, lebo je to časové rozlíšenie výnosov.
KEJKA
16.04.17,15:41
Katalogy zaúčtuješ 123/613 výrobky, tak sa nevyfakturované náklady na katalogy dostanú do zásob.
Aj by to tak malo byť, ved ich odovzdal.
Takto tiež dosiahneš zisk.