nikdyneklam
21.04.17,11:18
Firma obdržala v marci t.r. dobropis od partnerskej firmy z Českej republiky, kde je DUZP pôvodného dokladu 31.12.2016 - vyúčtovanie množstevného bonusu .... treba spraviť opravný výkaz za december 2016:?
Tweety
21.04.17,09:22
Nie, netreba.
Platí §25
(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Ak sa pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.
nikdyneklam
21.04.17,09:29
ďakujem pekne..........pomohla si mi....♥