bredikova
17.07.06,16:09
firma - s.r.o. bola založená 1.4.2006 a plátca DPH sa stala 5.4.2006. Ale už vo februáry začala robiť úpravy na prenajatých priestoroch. Sú to rôzne úpravy - omietka, malba ale aj nákup nábytku. Neviem či to môžem dať do nákladov a na aký účet to mám naúčtovať? A čo s DPH?:mee:
bredikova
17.07.06,16:04
Posúvam. Viem že sú to neni zriaďovacie náklady a tak neviem kam ich mám zaúčtovať. Jedná sa o úpravu budúcej prevádzky - napríklad nákup nabytku za 62 000,- . Prosím poraďte ako to dostať do nákladov.
bredikova
19.07.06,04:30
Už je streda a nikto mi nevie poradiť?. Prosíím!
brute
11.08.06,16:02
Ahojte,

ako uctovat v pripade, ze to su zriadovacie naklady?

Je to takto dobre? a co doklady su OK?

zakladne imanie zlozene v hotovosti do pokladne (doklad: PPD) 211/411
nakup kolkov (doklad: blok od predajcu) 213/211
pouzitie kolkov (doklad: ???) 538/213
poplatky notarovi (doklad: PPD od notara) 538/211

v uctovnictve som uplny zaciatocnik takze je dost mozne ze je to cele zle :o

a co ak mam PPD od notara vypisany na meno spolocnika? spravil som chybu a mal som si ho nechat vypisat na meno s.r.o., aj ked este bez ICO? :confused:
Zoltán Kovács
11.08.06,16:11
Ahojte,

ako uctovat v pripade, ze to su zriadovacie naklady?

Je to takto dobre? a co doklady su OK?

zakladne imanie zlozene v hotovosti do pokladne (doklad: PPD) 211/411
Splátka ZI:
Predpis vkladu 353AE/411
Úhrada vkladu 211/353AE

nakup kolkov (doklad: blok od predajcu) 213/211
Kolky môžeš účtovať hneď do spotreby 538/211
(urobíš smernicu na učtovanie kolkov)
pouzitie kolkov (doklad: ???) 538/213
poplatky notarovi (doklad: PPD od notara) 538/211 Správne

v uctovnictve som uplny zaciatocnik takze je dost mozne ze je to cele zle :o

a co ak mam PPD od notara vypisany na meno spolocnika? spravil som chybu a mal som si ho nechat vypisat na meno s.r.o., aj ked este bez ICO? :confused:
Ak PPD je vypísaný na spoločníka potom si to dá spoločník preplatiť od spoločnosti.

P.S. Keď si v účtovníctve úplne začiatočník, potom máš riadnú odvahu robiť podvojné účto.;)
chulieta
19.08.06,18:10
Prosím Vás poradte .Mám začínajúcu s.r.o. Zapísana bola v obchodnom registry 07.07.2006. Doklady (advokát.notár)mám máj.jún)Chcela by som sa spýtať s akým datumom ich mám učtovať? Sme aj platcovia DPH od 24.07.2006, môžem to dať do DPH ako odpočet.Môžem to dať do nákladových účtov?
Danila
19.08.06,18:21
Tak v prvom rade musíš poznať úhrnnú hodnotu vynaložených výdavkov súvisiacich so založením účtovnej jednotky. Za priamy daňový výdavok možno považovať výdavky, ktorých úhrnná hodnota neprevyšuje 50 000.-Sk
Nad 50 000.-Sk sa jedná o nehmotný majetok, ktorý odpisuješ. Účtuješ až po vzniku s.r.o.
chulieta
19.08.06,19:11
moje náklady sú v hodnote asi 500sk
Danila
20.08.06,12:50
Náklady na založenie účtovnej jednotky účtuješ:
538,512,....../379,321 súdne a notárske poplatky, cestovné a pod.
Výdavky platené v hotovosti
5.../211