ichromekova
23.04.17,20:08
Spoločnosť obdržala v roku 2016 faktúry za demontáž a montáž linky, ktorá sa ďalej opravovala a predaná je až v nasledujúcom roku 2017. Tieto faktúry nie sú v roku 2016 uhradené. V roku 2016 vznikol vysoký náklad za službu a výnos bude až v roku 2017. Nenapadá mi, ako by som to účtovne najlepšie ošetrila ( časovo rozlíšila náklady ), aby nevznikla zbytočne vysoká strata a následne vysoký zisk. Ďakujem veľmi pekne.