tibor1000
30.04.17,18:47
Ako prosim Vas riesite spracovanie uctovnictva a miezd za rok 2016, fakturovane a zaplatene v r.2017, aj vykonane v r.2017 ?
hlasenie za ro 2016 spracovane v aprili 2016, aj stvrtrok 2016, je zauctovany v r.2017.
Mam to riesit cez rezervu v r.2016 - bude to nedanova tvorba rezervy,
alebo ked viem presnu fakturu za uctovnictvo, mam to zauctovat na 518 nedanovy naklad?
Hlasenie na DU za rok 2016 - na danovom urade tvrdia ze je to naklad roku 2017, aj ked sa to tyka roka 2016
tak som z toho uplny jelen co je naklad ktoreho roka - ked je to zaplatene az v dalsom roku,aj poskytnute v dalsom roku...

dakujem za pomoc !
Tweety
30.04.17,16:52
Zrejme sa to účto spracováva!o už priebežne aj v r. 2016, tak ako nevyfakturované dodávky cez 518. Daňovo uznané až po zaplatení, teda v r. 2017.
tibor1000
30.04.17,17:18
ano ale koniec roka 2016 sa spracovaval urcite v roku 2017. TO co sa v priebehu r.2016 zauctovalo,tak bolo aj priebezne fakturovane,aj platene,to je ok vyriesene vsetko... Takze nie cez rezervy,ale cez 518 ako nedanovy..?dakujem !
Tweety
30.04.17,17:30
Písala som o rezerve? Ak je dodanie v r. 2016, tak účtujeme do r.2016, buď fa alebo cez ID, ak je dodanie v r.2017 , potom do r.2017, účet 518.
tibor1000
30.04.17,17:56
z Poradcu nam pisali ze cez rezervu to mam robit,tak preto som dopleteny
Marikaby
02.05.17,13:07
Faktúry, ktoré sa týkajú prác, služieb a dodávok za rok 2016 mali byť zaúčtované v podvojnom účtovníctve do nákladov v roku 2016. V tlačive dańového priznania riešime formou pripočítateľnej položky napríklad faktúry za účtovníctvo a mzdy roku 2016, ktoré neboli zaplatené do 31.12.2016. A v daňovom priznaní za rok 2017 budeme tie isté sumy (ak boli zaplatené v roku 2017) odpočítavať, t.j. znižovať daňovú povinnosť roku 2017.