monika.a
17.05.17,11:40
Zákazníkovi do ČR bola vystavená zálohová faktúra za služby, túto aj uhradil. Bol vystavený doklad k prijatej platbe v 04/2017 s tým, že ide o službu s prenosom daň.povinnosti na príjemcu služby podľa par.15. Po prijatí platby sa zistilo, že omylom mu bola vystavená zál.fa a teda aj prijatá úhrada so slovenskou DPH. Teraz chceme zákazníkovi DPH vrátiť. Vystavíme dobropis do mesiaca 04/2017 a do SV budeme uvádzať sumu prijatej platby poníženú o dobropis. Bude to takto v poriadku? Alebo vystavíme dobropis do mesiaca máj kedy sa na to prišlo a kedy aj suma bola zákazníkovi vrátená a do SV mi to pôjde v máji mínusovu sumou?