Laurinkai
26.06.17,11:34
Ahoj poradaci. V aprili 2017 sme predali technicke zhodnotenie majitelovi/zhodnotenie bolo vykonane so suhlasom majitela/. Zaradene bolo v odp. skupine 6. Moja otazka. Uplatnim si este danovy odpis za januar, februar a marec 2017, alebo si do danovych nakladov uplatnim zostatkovu hodnotu k 1.1.2017? Spravila som to tak, ze z evidencie som ho vyradila s tym, ze som danovy odpis za 1-3/2017 stornovala, uctovny odpis som ponechala a do DzP za rok 2017 uplatnim zostatkovu hodnotu danovu k 1.1.2017. Myslim si, ze takto je to dobre. Vdaka.
Orsz
27.06.17,21:51
V priebehu roku robíte len účtovné odpisy, daňový odpis sa nerobí mesačne, ale sa zobrazí v DP za celé obdobie. Vo Vašom prípade, ak majetok (TZ) neevidujete resp. nebudete už evidovať k 31.12.2017, t.j. k poslednému dňu účtovného obdobia, tak nemôžete urobiť daňový odpis. Účtovné odpisy 1-3/2017 sú v poriadku, v 4/2017 zúčtujete do nákladov účtovnú zostatkovú cenu a v rámci DP urobíte pripočít.položku na účtovné odpisy 1-3/2017 a zároveň odpočítateľnú položku do plnej výšky daň.zost.ceny (ktorá bola obsiahnutá v tých účt.odpisoch).
Laurinkai
28.06.17,06:10
V podstate to mam dobre. Program, pri vyradeni polozky, mi odpisy danove stornoval, lebo nebudem mat v evidencii polozku k 31.12.2017 a uctovne ponechal k 31.03.2017. Ostatne kroky, v ramci danoveho priznania robi veduci uctovnik, ktory spracovava DP. Skor mi islo o to vediet, ci za rok 2017 budem mat narok na nejaky odpis. Lebo su rozne vynimky pri predaji majetku. Ale toto do nich zrejme nespada. Dakujem za konzultaciu.
Kedy uz konecne prestanu komplikovat odpisovanie majetku?