klerak
08.08.17,14:27
Dobrý deň,
vystavili sme faktúru na určitý subjekt.. zistili sme, že je zaúčtovaná zle, ten istý mesiac sme stornovali.. otázne je, do akých riadkov výkazu DPH a kam do KV DPH dať to storno? do toho istého jako faktúru alebo do riadkov pre dobropisy? alebo či vobec sme povinni to dávať do Výkazu DPH a KV DPH, keď ide o faktúru + storno v tom istom mesiaci a odberateľ doklady ani neobdržal? ďakujem
AňaZ
08.08.17,18:03
ja by som to nedávala do evidencie DPH, evidovala by som to len ako účtovné storno
jslancik
09.08.17,04:01
Svätá prostato...