erah
10.08.17,14:41
Prosím o radu - ak mám došlú faktúru vyst. 3.8. so zdanit.plnením 31.7. - zaúčtujem ju s dátumom 3.8 /dat.zaradenia vo faktúrach/ - zdan.plnenie a odpoč.dane 31.7.? a následne v účtovníctve oba dátumy - napr. 518 aj dph 343 s dátumom 31.7.?
Reina
11.08.17,05:25
Ak je to klasická došlá tuzemská FA (lebo napr. zDF za nadobudnutie je trošku inak), áno DPH už odpočet 31.07.2017. Prípadne do konca kalendárneho roka 2017. To zaradenie faktúry (03.08.2017) sa v praxi robí, keď FA príde, hoci to nie je úplne košer (malo by sa podľa dátumu uskutočnenia plnenia - čo je v podstate pri tuzemských FA dátum dodania tovaru/služby. Ale akceptuje sa to :-) a neviem aký softvér máte, ale ja ak mám DPH v júli, tak aj 518 mám v júli.
erah
11.08.17,11:16
Ďakujem za odpoveď, program MRP - ide o tuzemskú DF - môžem ju teda aj zaradiť do DF - aj zaúčtovať /dph 07/17/ s dátumom 31.7.? aj keď bola vystavená 3.8.? Bolo by to jednoduchšie aj prehľadnejšie vo faktúrach.
Reina
14.08.17,04:50
do DPH určite už do júla. Aj keď bola vystavená 3.08. No dátum vystavenia bude síce 03.08. ale malo by to byť aj nákladovo, ktoré dáva podľa dátumu DVDP. Ale ak soft to hodí nákladovo do augusta - nič sa nedeje :-).
erah
14.08.17,09:32
V MRP je možné dať dát.zarad. 3.8. a v účt. prepísať na 31.7. aj dph aj 518. Len som chcela vedieť, či je chyba dať aj dát.zarad. 31.7. ak bola fa vystavená 3.8. /ak ju zaradím s 31.7. - je to prehľadnejšie, fa mám usporiadané za jednotlivé mesiace - len či to nebude chyba pri prípad.kontrole?/
Reina
15.08.17,05:51
nestretla som sa s kontrolou na postupy účtovania. Iba s DPH a dane z príjmov. Preto to robím takto aj ja. Môžeš s to podporiť internou smernicou, tak ako sa to robí na konci roka - prelom dvoch rokov.
kn-alka
15.08.17,08:57
ja osobne účtujem podľa dátumu dodania, a dátum vystavenie-obdržania faktúry takisto píšem rovnaký, ako dátum dodania (externé účtovníctvo)
erah
15.08.17,12:32
ďakujem Vám obom za radu :)