Herka
21.09.17,09:00
Dobrý deň, prosím vás o radu. Mám faktúru od českého dodávateľa, ktorý je registrovaný v SR podľa §6 zákona o DPH. Šéf zrejme zabudol dodávateľovi oznámiť naše IČ DPH (nie je uvedené ani na faktúre) a tak je na faktúre vyčíslená aj DPH-čka. Faktúra je vystavená v mesiaci máj, kedy bola zaplatená aj záloha. Keď som sa pokúšala spojiť s dodávateľom a vyriešiť to odpísal ma, že on faktúru nebude meniť ani vystavovať dobropis, že už majú všetky výkazy odoslané. Prosím Vás čo s touto faktúrou? Mám urobiť samozdanenie zo základu dane a zahrnúť do DP a KV za august? či poslať dodatočné za máj? alebo túto faktúru nikam neuvádzať? Ak by som ju nikam neuviedla, do nákladov dávam celú sumu faktúry aj s DPH? Ďakujem :)