ekofin
15.10.17,09:47
Za mesiac august si firma uplatnila odpočet DPH z faktúry, ktorá bola vystavená úplne na inú firmu. Nevšimla si to ani zamestnankyňa, ktorá triedi poštu a ani ja, ktorá im spracovávam účtovníctvo externe. Prišli na to až keď som im poslala saldokonto, kde figuruje táto faktúra ako neuhradená. Akým spôsobom teraz vysporiadať DPH. Mám podať dodatočné daňové priznanie, alebo na základe interného zápisu urobiť teraz za september storno tejto faktúry? Ďakujem.
Mila123
15.10.17,07:54
jednoznačne opraviť, nakoľko FS páruje KV.....
ekofin
15.10.17,08:43
čiže podať DDP aj dodatočný KV za august?
Sarlotka
15.10.17,10:30
áno DDP, a doplatí sa DPH
ARG
15.10.17,13:29
Áno, faktúru vystornovať a za august - podať DDP aj dodatočný KV
ekofin
15.10.17,15:32
Ďakujem.