*agatha*
16.10.17,13:05
Dobrý deň, mám takýto prípad:
Mäsiareň inkasuje tržby v hotovosti, ale aj stravnými lístkami. Účtujem to:
PD 211/604, 343 celá suma (na uzávierke nie je rozdelené čo je v hotovosti a čo SL).
Na konci mesiaca mi dá majiteľ sumu prijatých SL a sumu SL, ktorými uhradil DF. Rozdiel medzi týmito sumami účtujem do PD 213/211.
Mäsiareň odovzdá stravovacej spoločnosti SL na výmenu:
PD 213/211
ID 315/213
Príjem od strav. spoločnosti za vrátené SL:
BU 221/315
Došlá faktúra od strav. spoločnosti za províziu za vrátené SL:
DF 518/321
Úhrada DF:
321/221
Je to ok?
Ďakujem.
Pekný deň