Jana2004
27.07.06,13:32
Urobila som takú capinu, že som si pri zdaniteľnom plnení v DFA za 2Q 2006 zafajkla PN (neuplatňovať DPH). Táto faktúra bola aj v 2Q uhradená. Musím podať dodatočné? alebo by som ju mohla preevidovať na neskorší dátum a zaradiť "akože" prišla neskoro? Nevadí, že už bola uhradená?
Tweety
27.07.06,11:35
Urobila som takú capinu, že som si pri zdaniteľnom plnení v DFA za 2Q 2006 zafajkla PN (neuplatňovať DPH). Táto faktúra bola aj v 2Q uhradená. Musím podať dodatočné? alebo by som ju mohla preevidovať na neskorší dátum a zaradiť "akože" prišla neskoro? Nevadí, že už bola uhradená? Nie, môžeš si uplatniť právo na jej odpočet v ďalšom zdaňovacom období.Úhrada nemá žiadny vplyv na uplatnenie práva na odpočet.
Jana2004
27.07.06,11:49
Ďakujem veľmi pekne, potešila si ma ani nevieš ako :)
Tweety
27.07.06,11:51
Ďakujem veľmi pekne, potešila si ma ani nevieš ako :) Nie je to také zlé, ale keby to bola odberateľská, musela by si daň zaplatiť v 2.Q cez dodatočné.:cool: