maped
24.10.17,14:08
Poprosím o poradenie, podávam dodatočný kontrolný výkaz kde sú upravené základy dane (napočítalo mi tam omylom aj prijaté platby) pri vystavených faktúrach v odd. A2. Týka sa to prenosu DP v stavebníctve, teda nefigurujú v DP DPH.
Podávam v tomto prípade iba dodatočný kontrolný výkaz?
Ďakujem pekne.
Žabinka
24.10.17,12:11
ak podávaš KV do termínu na podanie, podávaš opravný KV, na predchádzajúci podaný sa neprihliada..
ako pri DP DPH..
ak podávaš KV po termíne, podávaš dodatočný KV, v ktorom uvedieš len doplnené alebo opravené údaje..
maped
24.10.17,12:13
to je za 08/2017. Len neviem či treba poslať aj DP DPH. Vďaka
kn-alka
24.10.17,12:13
maped, nie si tu prvý krát a stále nevieš ako sa zadávajú otázky? doplň už text svojej otázky, máš to tam prázdne
kn-alka
24.10.17,12:14
mení sa ti niečo v DPH? ak nie, tak nemáš čo podávať
maped
24.10.17,12:27
ok, v tomto prípade sa tam tieto faktúry vôbec nedostávajú, len som si nebola istá či sa to nemá podať ako celok. Ďakujem